t3用友反结账不管用用友t3反结账
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用友t3结账出现总账与明细账不符用友t3不能结账是怎么回事用友T3如何反记帐、反结帐、反审核用友u8怎么反结账不了用友u8怎么反结账用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
如
没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)用友t3不能结账是怎么回事用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
我们点击上一步,回到月工作报告的界面
点击右侧的滑动框,找到*下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。
下面我们要取消启用,打开系统管理
点击系统菜单,然后点击注册
用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定
进入系统管理后,点击账套菜单下的启用
打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。
点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用。
点击确定,取消当前模块
再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了
用友T3如何
反记帐、反结帐、反审核用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友u8怎么反结账不了用友u8怎么反结账在用友U8系统中,反结账的操作步骤如下:
1.进入用友U8系统的财务模块,选择“结账管理”。
2.在结账管理窗口中,选择要反结账的期间。
3.点击“反结账”按钮,系统会提示确认反结账操作。
4.点击“确定”后,系统会进行反结账操作,并生成相应的凭证和反结账日志。
如果在反结账过程中遇到问题,可以参考以下几点:
1.检查权限:反结账操作需要有相应的权限才能进行,如果没有权限可能无法进行操作。
2.检查数据完整性:反结账
需要保证反结账期间内的所有数据完整无误,否则可能会导致反结账失败。3.检查反结账设置:在反结账之前需要设置一些参数,如反结账方式、
反结账科目等,需要确保设置正确。如果以上方法仍然无法解决问题,建议联系用友U8的技术支持人员进行咨询和解决。
好了,关于t3用友反结账不管用和用友t3反结账的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!